Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/04/2026 |
EMPENHO: 20010047
FOPAG - PSF
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO PSF,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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13040012 |
108.871,22 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 30010035
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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13040017 |
10.076,18 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 01030002
FOLHA DE PAGAMENTO HOSPITAL SALA DE ESTABILIZAÇAO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL NA SALA DE ESTABILIZAÇAO DO MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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13040019 |
1.401,73 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 30010035
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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13040021 |
27.729,84 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 20010037
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS JUNTO A SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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13040026 |
27.199,40 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 20010034
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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13040027 |
154.633,01 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 30010034
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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13040018 |
23.941,10 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 30010034
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIRO E TECNICO
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EMFERMEIRO E TECNICOS, DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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13040020 |
4.205,19 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 10040002
***.530.378-**
MARIA ALINE HOLANDA BEZERRA
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
CAPACITAÇÃO DE SERVIDORA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SISTEMA DE GESTÃO DE BENEFÍCIOS AO CIDADÃO (SIBEC)
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13040005 |
800,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 10040007
***.734.183-**
JULIO CESAR ALMEIDA SILVA
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE DIÁRIA EM PROL DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "CARAVANA CEARÁ UM SÓ" NO MUNÍCIPIO DE RUSSAS NO DIA 14/04/2026
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13040004 |
50,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 10040008
***.412.673-**
ISABELLE NOGUEIRA PORTO DIOGENES
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE DIÁRIA EM PROL DE PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "CARAVANA CEARÁ UM SÓ" NO MUNÍCIPIO DE RUSSAS NO DIA 14/04/2026
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13040006 |
50,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 10040009
***.968.903-**
ANA CARLA PESSOA CAVALCANTE LEITE
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE DIÁRIA EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO NA "CARAVANA CEARÁ UM SÓ" QUE VISA PROMOVER O INTERCÂMBIO DE CONHECIMENTO ENTRE GESTORES
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13040007 |
100,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 08040006
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA
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13040002 |
17.235,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 01040007
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS DESTA PREFEITURA
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13040003 |
196,00 |
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| 13/04/2026 |
EMPENHO: 01040002
14.242.030/0001-19
VALE DO JAGUARIBE COMERCIAL DE PETROLEO LTDA
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05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DIVERSOS E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DIÁRIA DOS VEÍCULOS VINCULADOS DESTA SECRETARIA.
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13040001 |
510,92 |
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| 09/04/2026 |
EMPENHO: 27030002
39.925.178/0001-89
ECOTEC CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MARIA DE OLIVEIRA, LOCALIZADA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
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09040001 |
115.559,97 |
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| 08/04/2026 |
EMPENHO: 26010007
02.288.268/0001-04
ASP AUTOMACAO SERVICO E PRODUTOS DE INFORMATICAS L
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO E PARA PUBLICAÇÃO E HOSPEDAGEM DE DADOS A FIM DE ATENDER AS LEI Nº 12.527/11 E LEI Nº 131/09 (PORTAL DA T [...]
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08040001 |
4.430,00 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 20010051
FOPAG - AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES DE ENDEMIAS EFETIVOS,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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07040002 |
13.568,00 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 30010026
FOPAG - PSF
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PSF,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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07040005 |
30.312,33 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 20010053
11.874.976/0001-00
AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO DA GRATIFICAÇAO DOS AGENTES DE SAUDE, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE,DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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07040004 |
11.553,00 |
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| 07/04/2026 |
EMPENHO: 01040015
19.337.907/0001-79
M2A TECNOLOGIA LTDA - ME
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01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE DISPENSA ELETRÔNICA COM E SEM DISPUTA, GERAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DESTA SECRETARIA
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07040001 |
8.900,00 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 30010027
FOPAG - PLANTONISTA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PLANTONISTAS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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06040013 |
33.790,96 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 20010078
FOLHA DE PAG SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EMPRE
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11 - SEC.CULTURA,TURISMO E EMPREEENDEDORISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA,TURISMO E EMPREENDEDORISMO,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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06040009 |
7.492,40 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 20010068
FOPAG - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE,DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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06040002 |
3.404,10 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 20010062
FOPAG - CONSELHO TUTELAR
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10 - SECRETARIA ASSIS.SOCIAL,TRAB.E HABITACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS SERVIDORES LOTADOS JUNTO AO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE POTIRETAMA-CE,DURANTE O E [...]
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06040006 |
11.110,00 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 20010043
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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06040008 |
18.410,00 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 20010048
FOPAG - HOSPITAL
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026.
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06040011 |
45.120,90 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 20010035
FOPAG - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSINADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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06040001 |
10.621,80 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 20010038
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE
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05 - SECRETARIA DE TRANSPORTES
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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06040007 |
1.621,00 |
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| 06/04/2026 |
EMPENHO: 20010032
FOPAG - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
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04 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO DURANTE O EXERCICIO DE 2026
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06040018 |
61.921,49 |
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